Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0287
- Popis fakturovaného plnenia: VUC net 8/2024
- Dátum doručenia: 14.08.2024
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 20.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť