Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0275
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný a ostatný materiál ŠK
- Dátum doručenia: 01.08.2024
- Celková hodnota: 559,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.08.2024
- Poznámka:
Tlačiť