Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0272
- Popis fakturovaného plnenia: rohožky ŠI+ŠB2
- Dátum doručenia: 30.07.2024
- Celková hodnota: 303,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 30.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť