Faktúra č. DFB/24/0248

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0248
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný a ostatný materiál ŠK
  • Dátum doručenia: 03.07.2024
  • Celková hodnota: 414,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 172/24
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť