Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0247
- Popis fakturovaného plnenia: pomocný materiál
- Dátum doručenia: 03.07.2024
- Celková hodnota: 158,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.173/24
- Dátum zverejnenia: 16.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť