Faktúra č. DFB/24/0239

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI 6/24
  • Dátum doručenia: 28.06.2024
  • Celková hodnota: 375,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť