Faktúra č. DFB/24/0236

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0236
  • Popis fakturovaného plnenia: notebooky 10 ks
  • Dátum doručenia: 25.06.2024
  • Celková hodnota: 6 134,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.160/24
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť