Faktúra č. DFB/24/0234

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0234
  • Popis fakturovaného plnenia: riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby "Debarierizácia SPŠE PO"
  • Dátum doručenia: 21.06.2024
  • Celková hodnota: 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.149/24
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť