Faktúra č. DFB/24/0232

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0232
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne hosp.odd.
  • Dátum doručenia: 20.06.2024
  • Celková hodnota: 740,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 159/2024
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť