Faktúra č. DFB/24/0211

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - učebňa 012
  • Dátum doručenia: 05.06.2024
  • Celková hodnota: 163,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.141/24
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť