Faktúra č. DFB/24/0205

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: závesná lampa 6 ks
  • Dátum doručenia: 04.06.2024
  • Celková hodnota: 285,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť