Faktúra č. DFB/24/0203

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky AMB
  • Dátum doručenia: 03.06.2024
  • Celková hodnota: 66,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť