Faktúra č. DFB/24/0197

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0197
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 5/2024
  • Dátum doručenia: 31.05.2024
  • Celková hodnota: 120,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.107,115,119,127/24
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť