Faktúra č. DFB/24/0194

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0194
  • Popis fakturovaného plnenia: dekoračné lamelové panely 20 ks - učebňa 112
  • Dátum doručenia: 30.05.2024
  • Celková hodnota: 639,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť