Faktúra č. DFB/24/0191

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0191
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný a ostatný materiál ŠK - učebňa prízemie
  • Dátum doručenia: 29.05.2024
  • Celková hodnota: 252,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť