Faktúra č. DFB/24/0190

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0190
  • Popis fakturovaného plnenia: skrutky, hmoždiinky a ost. materiál ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 29.05.2024
  • Celková hodnota: 336,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť