Faktúra č. DFB/24/0189

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0189
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK 5/2024, výmena rohoží
  • Dátum doručenia: 28.05.2024
  • Celková hodnota: 802,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ 132571
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť