Faktúra č. DFB/24/0182

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0182
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby ŠK
  • Dátum doručenia: 23.05.2024
  • Celková hodnota: 118,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 122/24
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť