Faktúra č. DFB/24/0179

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0179
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky JAC a tlačiareň štítkov
  • Dátum doručenia: 17.05.2024
  • Celková hodnota: 548,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.102/24
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť