Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0178
- Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne riaditeľňa
- Dátum doručenia: 16.05.2024
- Celková hodnota: 173,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 118/24
- Dátum zverejnenia: 23.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť