Faktúra č. DFB/24/0157

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0157
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - ŠI
  • Dátum doručenia: 03.05.2024
  • Celková hodnota: 80,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.110/24
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť