Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0152
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠK 4/2024, výmena rohoží
- Dátum doručenia: 29.04.2024
- Celková hodnota: 802,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: AZ 132571
- Dátum zverejnenia: 06.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť