Faktúra č. DFB/24/0150

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0150
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň do popisovačov + doprava
  • Dátum doručenia: 25.04.2024
  • Celková hodnota: 154,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť