Faktúra č. DFB/24/0120

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha zemný plyn ŠK a ŠI 4/24
  • Dátum doručenia: 03.04.2024
  • Celková hodnota: 3 158,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.6303012614
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť