Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0119
- Popis fakturovaného plnenia: dobropis - vrecko textilné 4 ks
- Dátum doručenia: 03.04.2024
- Celková hodnota: -129,16 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť