Faktúra č. DFB/24/0112

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0112
  • Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora Magma HCM 1-3/2024
  • Dátum doručenia: 03.04.2024
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť