Faktúra č. DFB/24/0110

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: skrinky do učební a kabinetov
  • Dátum doručenia: 27.03.2024
  • Celková hodnota: 564,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť