Faktúra č. DFB/24/0106

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec na chodbu pri riaditeľni
  • Dátum doručenia: 25.03.2024
  • Celková hodnota: 690,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.064/24
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť