Faktúra č. DFB/24/0098

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0098
  • Popis fakturovaného plnenia: bedmintonové košíky
  • Dátum doručenia: 20.03.2024
  • Celková hodnota: 40,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.71/24
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť