Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0095
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina ŠI za 2/2024
- Dátum doručenia: 15.03.2024
- Celková hodnota: 285,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600477433
- Dátum zverejnenia: 23.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť