Faktúra č. DFB/24/0092

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt Erasmus+ A2: mobilita žiakov - Španielsko, Valencia - ubytovanie, plná penzia, doprava miestna a na letisko a späť, 14ž+2učit.
  • Dátum doručenia: 14.03.2024
  • Celková hodnota: 16 418,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 14.3.2024
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť