Faktúra č. DFB/24/0086

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0086
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačiareň - hospodárske odd.
  • Dátum doručenia: 08.03.2024
  • Celková hodnota: 480,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 058/24
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť