Faktúra č. DFB/24/0081

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: skrutky, vrecká do vysávačov, substrát
  • Dátum doručenia: 06.03.2024
  • Celková hodnota: 204,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť