Faktúra č. DFB/24/0073

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0073
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI 2/24
  • Dátum doručenia: 23.02.2024
  • Celková hodnota: 389,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 29.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť