Faktúra č. DFB/24/0059

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0059
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba PHM a náhrada 1/2024
  • Dátum doručenia: 15.02.2024
  • Celková hodnota: 26,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/24
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/24 Objednávame si u Vás: Objednávame si u Vás záväzne: - používanie osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Active, ev.č. PO 194 FM pre potreby školy a školského internátu v roku 2024, - fakturovať podľa skutočnej spotreby PHM, najazdených kilometrov a SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 0,00 € 02.01.2024 10.01.2024 Objednávka
Tlačiť