Faktúra č. DFB/24/0036

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebný a ostatný materiál ŠK - riaditeľňa
  • Dátum doručenia: 02.02.2024
  • Celková hodnota: 1 044,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť