Faktúra č. DFB/24/0010

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI 1/2024
  • Dátum doručenia: 15.01.2024
  • Celková hodnota: 271,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ z 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť