Faktúra č. DFB/24/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: nové verzie Magma HCM 1-3/2024
  • Dátum doručenia: 10.01.2024
  • Celková hodnota: 25,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť