Faktúra č. DFB/23/0532

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0532
  • Popis fakturovaného plnenia: telefón 12/2023
  • Dátum doručenia: 10.01.2024
  • Celková hodnota: 28,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o prip.z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2024
  • Poznámka:
Tlačiť