Faktúra č. DFB/23/0509

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0509
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom ľadovej plochy VUC
  • Dátum doručenia: 19.12.2023
  • Celková hodnota: 1,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť