Faktúra č. DFB/23/0505

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0505
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - matematika 6 ks
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 59,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.311/23
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť