Faktúra č. DFB/23/0504

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0504
  • Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie VO - zabezpečenie procesu ZsNH 1x
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.274/23
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť