Faktúra č. DFB/23/0503

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0503
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť BOZP, PZS, CO - 4.Q 2023
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 3.6.2021
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť