Faktúra č. DFB/23/0483

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0483
  • Popis fakturovaného plnenia: stôl s uzavretou podstavou 4 ks, doprava
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota: 1 684,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.297/23
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť