Faktúra č. DFB/23/0481

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0481
  • Popis fakturovaného plnenia: odmeny na súťaže, učebná pomôcka pre TV
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota: 229,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.299/23
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť