Faktúra č. DFB/23/0480

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0480
  • Popis fakturovaného plnenia: infraštruktúra siete Wifi - ŠI
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota: 577,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.300/23
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť