Faktúra č. DFB/23/0449

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0449
  • Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka komína ŠK
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 15,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť