Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0446
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál, svietidlá - ŠB2
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 714,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 01.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť