Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0444
- Popis fakturovaného plnenia: batéria, dres, pomocný materiál - ŠK a ŠI
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 650,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.269/23
- Dátum zverejnenia: 30.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť