Faktúra č. DFB/23/0438

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0438
  • Popis fakturovaného plnenia: súťaž Zenit - pomôcky
  • Dátum doručenia: 24.11.2023
  • Celková hodnota: 1 281,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť